問題已解決
老師,暫估成本怎么做賬



借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款。
2022 06/26 19:41

84785021 

2022 06/26 20:47
次月發(fā)票來了怎么做賬?

秦楓老師 

2022 06/26 21:28
次月發(fā)票來了,先把上月暫估的這筆憑證紅沖掉,再按照正確的分錄做賬。

84785021 

2022 06/26 21:45
對上月的所得稅沒有影響吧

秦楓老師 

2022 06/26 22:14
你暫估的金額跟你次月的金額一模一樣,對所得稅就沒有影響。

84785021 

2022 06/26 23:02
為什么沒有影響

秦楓老師 

2022 06/27 05:52
你上午暫時(shí)估10萬 本月紅字沖銷10萬 在做藍(lán)字10萬 本月一正一負(fù) 有什么影響

84785021 

2022 06/27 08:10
那如果暫估的金額和實(shí)際到票金額不一樣呢

秦楓老師 

2022 06/27 08:19
只要不跨年都沒事 跨年用以前年度損益調(diào)整

84785021 

2022 06/27 08:22
好滴,謝謝老師

秦楓老師 

2022 06/27 12:58
?不客氣 祝您工作順利 如果老師的答復(fù)有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問后給老師一個(gè)評價(jià)? ?下次有問題, 歡迎您再來會(huì)計(jì)學(xué)堂發(fā)起提問
