問題已解決
老師,我們因為收到兩張已經抵扣過的發(fā)票,現在專管員要求轉出了,然后補繳了這部分稅款,改該怎么做這筆分錄?



你好,這個是今年的嗎?當時的分錄怎么做的?
2022 06/28 15:03

84785034 

2022 06/28 15:07
是今年的 ,當時是借 :應交稅費-應交稅額-銷項稅
貸:應交稅費-應交稅額-進項稅
應交稅費-未交增值稅

郭老師 

2022 06/28 15:08
真的,你這個發(fā)票收到的當時分錄怎么做的?借管理費用應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款是不是這么做的?

84785034 

2022 06/28 15:10
是的 是這么做的

郭老師 

2022 06/28 15:14
借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費應交增值稅進項,轉出貸應交稅費查補稅款

郭老師 

2022 06/28 15:14
借應交稅費查補稅款,貸銀行存款

84785034 

2022 06/28 15:19
后面票恢復正常了 ,可以留底后期抵扣怎么做分錄

郭老師 

2022 06/28 15:23
那你在做上面相反的分錄。

84785034 

2022 06/28 15:25
好的 謝謝老師

郭老師 

2022 06/28 15:26
不要客氣,工作愉快。
