問題已解決
如果銷項稅額20萬,進項稅額10萬,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只做一次分錄,借轉(zhuǎn)出增值稅10萬,貸未交增值稅10萬,可以嗎



是的,就是那樣的呀
2022 06/28 15:54

84784955 

2022 06/28 15:55
不是應(yīng)該先做銷項稅和進項稅轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784955 

2022 06/28 15:56
也就是說我這樣說銷項稅和進項稅余額會越來越大

家權(quán)老師 

2022 06/28 15:57
不需要做,
每月先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
