問題已解決
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應該怎么做分錄



你好,就做你之前分錄的相反分錄的
2022 06/29 10:47

84784977 

2022 06/29 10:48
收的銀行存款這會怎么做,錢不能紅沖吧,錢沒有退回去的

紫藤老師 

2022 06/29 10:49
借應收賬款,負數(shù)
貸主營業(yè)務收入 負數(shù)
,銷項稅額負數(shù)

84784977 

2022 06/29 10:53
你好老師

84784977 

2022 06/29 10:54
四月份又給重新開了發(fā)票,這個分錄怎么做呢?

紫藤老師 

2022 06/29 10:55
借應收賬款,
貸主營業(yè)務收入
,銷項稅額

84784977 

2022 06/29 10:56
四月份是免稅的

紫藤老師 

2022 06/29 10:56
借應收賬款,
貸主營業(yè)務收入
