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問題已解決

老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應該怎么做分錄

84784977| 提問時間:2022 06/29 10:47
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,就做你之前分錄的相反分錄的
2022 06/29 10:47
84784977
2022 06/29 10:48
收的銀行存款這會怎么做,錢不能紅沖吧,錢沒有退回去的
紫藤老師
2022 06/29 10:49
借應收賬款,負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) ,銷項稅額負數(shù)
84784977
2022 06/29 10:53
你好老師
84784977
2022 06/29 10:54
四月份又給重新開了發(fā)票,這個分錄怎么做呢?
紫藤老師
2022 06/29 10:55
借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入 ,銷項稅額
84784977
2022 06/29 10:56
四月份是免稅的
紫藤老師
2022 06/29 10:56
借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入
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