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問題已解決

去年9月份銷售使用過的固定資產(chǎn),開了一張發(fā)票,上個(gè)月沖紅了,請(qǐng)問沖紅發(fā)票應(yīng)該怎樣做分錄?附上去年做的分錄

84785009| 提問時(shí)間:2022 06/30 17:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。如果沒有收到錢,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸固定資產(chǎn)清理負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
2022 06/30 17:38
84785009
2022 06/30 17:40
老師,那重開的那份發(fā)票怎么做分錄?
郭老師
2022 06/30 17:40
借應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785009
2022 06/30 17:44
老師,沖紅重開,能不能按去年的分錄做一筆沖紅,再做一筆正數(shù)?
郭老師
2022 06/30 17:45
可以的,可以這么做的。
84785009
2022 06/30 17:47
那就直接庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù),再做一筆庫存現(xiàn)金正數(shù),行嗎?
郭老師
2022 06/30 17:47
可以的,可以這么做的。
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