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去年9月份銷售使用過的固定資產,開了一張發(fā)票,上個月沖紅了,請問沖紅發(fā)票應該怎樣做分錄?附上去年做的分錄

84785009| 提問時間:2022 06/30 17:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好。如果沒有收到錢,借應收賬款負數(shù) 貸固定資產清理負數(shù), 應交稅費應交增值稅銷項負數(shù)
2022 06/30 17:38
84785009
2022 06/30 17:40
老師,那重開的那份發(fā)票怎么做分錄?
郭老師
2022 06/30 17:40
借應收賬款 貸固定資產清理應交稅費,應交增值稅銷項。
84785009
2022 06/30 17:44
老師,沖紅重開,能不能按去年的分錄做一筆沖紅,再做一筆正數(shù)?
郭老師
2022 06/30 17:45
可以的,可以這么做的。
84785009
2022 06/30 17:47
那就直接庫存現(xiàn)金負數(shù),再做一筆庫存現(xiàn)金正數(shù),行嗎?
郭老師
2022 06/30 17:47
可以的,可以這么做的。
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