問題已解決
去年9月份銷售使用過的固定資產,開了一張發(fā)票,上個月沖紅了,請問沖紅發(fā)票應該怎樣做分錄?附上去年做的分錄



你好。如果沒有收到錢,借應收賬款負數(shù)
貸固定資產清理負數(shù),
應交稅費應交增值稅銷項負數(shù)
2022 06/30 17:38

84785009 

2022 06/30 17:40
老師,那重開的那份發(fā)票怎么做分錄?

郭老師 

2022 06/30 17:40
借應收賬款
貸固定資產清理應交稅費,應交增值稅銷項。

84785009 

2022 06/30 17:44
老師,沖紅重開,能不能按去年的分錄做一筆沖紅,再做一筆正數(shù)?

郭老師 

2022 06/30 17:45
可以的,可以這么做的。

84785009 

2022 06/30 17:47
那就直接庫存現(xiàn)金負數(shù),再做一筆庫存現(xiàn)金正數(shù),行嗎?

郭老師 

2022 06/30 17:47
可以的,可以這么做的。
