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問題已解決

本月開票了10300元,其中銷項稅有300,然后還開了一張沖紅的票,不含稅金額是90000,稅額是2700元,那我這個月主營業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù),申報的時候填寫的金額和稅額是正數(shù)減去負(fù)數(shù)后的金額嗎?還是就填寫正數(shù)金額呢?

84785017| 提問時間:2022 07/01 14:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 按照紅沖收入的金額填寫
2022 07/01 14:37
84785017
2022 07/01 15:00
不是,我申報增值稅按負(fù)數(shù)填上去?怎么能填?
84785017
2022 07/01 15:00
企業(yè)所得稅呢?怎么填寫?營業(yè)收入是負(fù)數(shù)可以嗎?
樸老師
2022 07/01 15:15
同學(xué)你好 就是負(fù)數(shù)申報的
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