問題已解決
我之前計提了遞延所得稅資產(chǎn),現(xiàn)在企業(yè)又盈利了一些,怎么做分錄



你好,同學(xué)
借,所得稅費用
貸,遞延所得稅資產(chǎn)
2022 07/02 17:14

84785023 

2022 07/02 17:15
但是我現(xiàn)在計提的所得稅應(yīng)該超過了遞延所得稅資產(chǎn)

84785023 

2022 07/02 17:16
我還需要再做一筆,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費所得稅嗎

陳詩晗老師 

2022 07/02 17:16
什么意思
就是遞延所得稅資產(chǎn)抵扣完了,還需要繳納稅?

84785023 

2022 07/02 17:17
是的老師

84785023 

2022 07/02 17:25
那是需要做這兩步嗎,老師

陳詩晗老師 

2022 07/02 18:06
借,所得稅費用
貸,遞延所得稅資產(chǎn)
應(yīng)交稅費,所得稅費用
一步就可以了
