問題已解決
老師你好,我們公司6月收到一個供貨商的發(fā)票,已經(jīng)入賬了,然后7月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯了,然后把發(fā)票退回去讓重新開了,未結(jié)賬呢。那原來的發(fā)票入賬了的增值稅需要進行暫估,這個賬務處理怎么做?



收到商品時。借庫存商品貸應付賬款。
2022 07/04 08:56

老師你好,我們公司6月收到一個供貨商的發(fā)票,已經(jīng)入賬了,然后7月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯了,然后把發(fā)票退回去讓重新開了,未結(jié)賬呢。那原來的發(fā)票入賬了的增值稅需要進行暫估,這個賬務處理怎么做?
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