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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的賬務(wù),購買用品,當(dāng)時(shí)對(duì)方發(fā)票沒有開具,做賬掛在了其他應(yīng)收款~個(gè)人,但是到今年發(fā)票也沒有,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么做賬?



發(fā)票就是不會(huì)有了
2022 07/04 15:51

樸老師 

2022 07/04 15:51
同學(xué)你好
那就暫估入庫然后匯算清繳調(diào)整

84784971 

2022 07/04 15:52
這個(gè)是去年賬務(wù)的問題,所得稅今年匯算清繳的時(shí)候也沒有調(diào)整,這個(gè)怎么辦呢?

84784971 

2022 07/04 15:52
在賬務(wù)上,我需要進(jìn)行處理嗎?比如以前年度損益調(diào)整

樸老師 

2022 07/04 15:59
同學(xué)你好
需要進(jìn)行處理的

84784971 

2022 07/04 16:00
那應(yīng)該怎么處理?比如購買管理用的辦公用品

樸老師 

2022 07/04 16:05
同學(xué)你好
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

84784971 

2022 07/04 16:08
老師,那我是不是應(yīng)該在明年所得稅匯算清繳的時(shí)候再把去年的沒發(fā)票支出再在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增?

樸老師 

2022 07/04 16:13
同學(xué)你好
對(duì)的
再調(diào)增

84784971 

2022 07/04 16:14
那必須用到以前年度損益調(diào)整嗎?可不可以直接把掛在其他應(yīng)收款改成銀行存款?

樸老師 

2022 07/04 16:18
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用這個(gè)科目
