問題已解決
請問老師,想把這些應交稅費做平應該如何調(diào)賬?



你好,學員,反方向調(diào)整到營業(yè)外收支里面
2022 07/04 19:05

84785036 

2022 07/04 19:07
里面有個轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,它怎么在借方?jīng)]理解

冉老師 

2022 07/04 19:08
這個就是前期進項稅結(jié)轉(zhuǎn)過去的

84785036 

2022 07/04 19:13
但我們是小規(guī)模公司,沒有進賬

冉老師 

2022 07/04 19:13
這個前期處理有問題的

84785036 

2022 07/04 19:14
后面附件稅及所得稅有余額是不是因為沒有計提?

冉老師 

2022 07/04 19:15
是的,學員,沒有計提的

84785036 

2022 07/04 19:17
像遇到這種前期處理問題情況我該如何調(diào)轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆呢?

冉老師 

2022 07/04 19:18
直接按照反方向調(diào)整到營業(yè)外收支里面
