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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師,想把這些應(yīng)交稅費(fèi)做平應(yīng)該如何調(diào)賬?



冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,反方向調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支里面
2022 07/04 19:05

84785036 

2022 07/04 19:07
里面有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,它怎么在借方?jīng)]理解

冉老師 

2022 07/04 19:08
這個(gè)就是前期進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)過去的

84785036 

2022 07/04 19:13
但我們是小規(guī)模公司,沒有進(jìn)賬

冉老師 

2022 07/04 19:13
這個(gè)前期處理有問題的

84785036 

2022 07/04 19:14
后面附件稅及所得稅有余額是不是因?yàn)闆]有計(jì)提?

冉老師 

2022 07/04 19:15
是的,學(xué)員,沒有計(jì)提的

84785036 

2022 07/04 19:17
像遇到這種前期處理問題情況我該如何調(diào)轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆呢?

冉老師 

2022 07/04 19:18
直接按照反方向調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支里面
