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出口退稅需要什么材料,操作步驟



首次出口退稅的步驟,具體怎么操作,有哪些步驟,需要遞交什么資料
1.插入電子口岸IC卡,登錄中國電子口岸點(diǎn)擊“出口退稅聯(lián)網(wǎng)稽查”
2.點(diǎn)擊報(bào)關(guān)單查詢下載,報(bào)關(guān)單類型選擇“結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單”,出口日期只能按月查找,確認(rèn)無誤后下載電子信息(后綴為XML的文件)注:出口退稅模塊下載的電子報(bào)關(guān)單信息,千萬不可以打開?。?!一旦雙擊點(diǎn)開,文件就壞了。
3.下載出口退稅客戶端工具,將剛剛下載的電子報(bào)關(guān)單信息解密!注意:輸入的口岸卡密碼必須與下載報(bào)關(guān)單時所用的電子口岸卡對應(yīng)一致!
四:生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易出口退稅申報(bào)流程:
1.接下來就是最重要的申報(bào)流程,登錄“中國(上海)國際貿(mào)易單一窗口3.0”(后續(xù)申請好無紙化U盾在這里需要拔出電子口岸IC卡,插入U(xiǎn)盾),右上角選擇應(yīng)用—支付結(jié)算—出口退稅在線申報(bào)
2.點(diǎn)擊出口退稅在線申報(bào)后,會出現(xiàn)如下小窗口,請確認(rèn)設(shè)備正常(首次申報(bào)時會打×)及申報(bào)所屬期(所屬期手工填寫)以前每月都要申報(bào)出口退稅,如果當(dāng)月不申報(bào)退稅也必須做零申報(bào)操作,但是現(xiàn)在不需要零申報(bào),所以所屬期可能會跳錯,需手動調(diào)整。
3.點(diǎn)擊外部信息-報(bào)關(guān)單采集
4.點(diǎn)擊“導(dǎo)入”你已經(jīng)下載保存到本地的報(bào)關(guān)單信息(上面已經(jīng)用海關(guān)處理器處理過的文件),勾選本期要申報(bào)的數(shù)據(jù),再按右上角“退稅”,在跳出的窗口中確認(rèn)申報(bào)日期:
5.退稅申報(bào)——出口貨物明細(xì)采集:
6.根據(jù)公司確認(rèn)收入的日期和開的普通零稅率發(fā)票修改報(bào)關(guān)單信息:
(1) 原幣匯率:按照開票的匯率錄入
(2) 記銷售日期:公司實(shí)際確認(rèn)收入日期
(3) 出口發(fā)票號:開具的普通發(fā)票的發(fā)票號碼
修改后,系統(tǒng)會根據(jù)征稅率、退稅率,生成征退稅差額(這個差額在增值稅申報(bào)時,填寫在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出相應(yīng)欄目下)
7.當(dāng)月增值稅申報(bào),出口退稅申報(bào)一般在增值稅申報(bào)成功之后!
8.增值稅申報(bào)完成后,生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù):
9.選擇所屬期以后—“一鍵生成匯總”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”—“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”
“納稅表出口銷售累加”填寫本次申報(bào)出口退稅銷售額(人民幣),“期末留底稅額”填寫本期已申報(bào)增值稅留底稅額。
10.確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后,點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程申報(bào)”—(僅數(shù)據(jù)自檢),然后系統(tǒng)審核完會有個反饋,反饋沒疑點(diǎn)的話,轉(zhuǎn)正式申報(bào)。
11.如果申報(bào)審核不通過,需要修改數(shù)據(jù),請點(diǎn)擊退稅申報(bào)—數(shù)據(jù)申報(bào)—“撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”,更正數(shù)據(jù)后重新申報(bào)
12.審核完成后,因?yàn)槭鞘状紊陥?bào)出口退稅,退稅老師第一次會要求你將本次退稅相關(guān)的紙質(zhì)資料提交老師處,老師審核無誤后,退稅款就會自動入賬到公司賬戶!后續(xù)就可以申請無紙化U盾了
2022 07/04 22:06

84784950 

2022 07/05 09:08
我公司是福建這邊的話,流程一樣嗎

84784950 

2022 07/05 09:08
網(wǎng)站都一樣嗎

易 老師 

2022 07/05 17:33
以當(dāng)?shù)毓芾頌橹鞯模鞒檀笸‘惖?/div>

84784950 

2022 07/05 19:23
好的,稅務(wù)的出口備案怎么弄,是不是出口之前就要去備案

易 老師 

2022 07/05 19:25
是的沒錯, 是這樣的


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- 老師,合并報(bào)表未分配利潤期末勾稽關(guān)系能對上,報(bào)表也平了,但是年初年末的未分配有差異300多,這是怎么回事呀,報(bào)表平了,這也沒法調(diào)啊,麻煩老師指導(dǎo)下 昨天
- 沒有呢,我的意思是,上期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒做分錄,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額,本月交稅了,怎么做分錄,增值稅余額不是要和賬上對上 昨天
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