問題已解決
我們是小規(guī)模納稅人,交了500的開票系統(tǒng)維護費,應該是可以抵減增值稅的吧



你好,如果是稅控盤的維護費,可以的
2022 07/05 16:11

紫藤老師 

2022 07/05 16:13
減稅性質代碼及名稱欄次選擇0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅;其它欄次填報與附表四相同.

紫藤老師 

2022 07/05 16:17
你好,對的,你的理解是對的? ?

紫藤老師 

2022 07/05 16:17
對的,等交稅的時候就會自動少交500

紫藤老師 

2022 07/05 16:18
對的,你的理解是對的? ?

紫藤老師 

2022 07/05 16:19
你需要看是什么合同的

紫藤老師 

2022 07/05 16:21
銷售合同,那么就是按照購銷合同

紫藤老師 

2022 07/05 16:22
那么你需要去大廳修改

紫藤老師 

2022 07/05 16:25
你這個不需要申報增值稅

紫藤老師 

2022 07/05 16:27
減稅性質代碼及名稱欄次選擇0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅;其它欄次填報與附表四相同.

紫藤老師 

2022 07/05 16:29
有貨物有服務,那么分別填寫

84784983 

2022 07/05 16:12
在增值稅申報表的哪個位置填寫啊

84784983 

2022 07/05 16:16
填上本期發(fā)生額500和本期實際抵減額500就行對吧

84784983 

2022 07/05 16:17
等交稅的時候就會自動少交500吧

84784983 

2022 07/05 16:17
其他的表里不填這個內容了吧

84784983 

2022 07/05 16:18
因為合同額交的印花稅也寫資金賬簿嗎

84784983 

2022 07/05 16:20
就是服務銷售合同

84784983 

2022 07/05 16:22
印花稅稅目那寫的資金賬簿,好像改不了

84784983 

2022 07/05 16:25
我增值稅保存不了,說是主表的應納稅減征額得填

84784983 

2022 07/05 16:26
為什么?每個季度我們都要申報啊

84784983 

2022 07/05 16:28
我們有貨物有服務,填在哪個的下面
