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問題已解決

目前在填報4-6月的季度報表,其中有個數(shù)據(jù)報錯“修改后的實(shí)際已繳所得稅額大于初始化金額0,請重新填寫數(shù)據(jù),”這個數(shù)據(jù)是上個月匯算清繳繳納的稅費(fèi)

84785012| 提問時間:2022 07/06 09:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是哪一個數(shù)據(jù)的。
2022 07/06 09:52
84785012
2022 07/06 09:53
我想知道我要怎么來重新填寫這個數(shù)據(jù),
郭老師
2022 07/06 09:54
你好,營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額填寫你利潤表里面本年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本還有利潤總額 這是正確的申報方法。
84785012
2022 07/06 09:55
是這樣填寫的,然后我看到利潤表里面還有個所得稅費(fèi)用,我就填寫上去了,就報錯了
郭老師
2022 07/06 09:57
好,所得稅費(fèi)用你填寫到哪里去?
84785012
2022 07/06 09:57
表17行 減:所得稅費(fèi)用,這欄
郭老師
2022 07/06 09:58
這個是你第一季度預(yù)繳的稅款。
郭老師
2022 07/06 09:58
應(yīng)該是自己填寫不了的。
84785012
2022 07/06 09:59
好哦。那我調(diào)成0
郭老師
2022 07/06 10:00
第一季度沒有繳納的話,填寫零就可以的。
84785012
2022 07/06 10:00
沒有繳納,那個數(shù)據(jù)就是因?yàn)閰R算清繳補(bǔ)繳了稅,產(chǎn)生的
郭老師
2022 07/06 10:02
那就不應(yīng)該填寫的。
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