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問題已解決

上個月做錯一張憑證,已經(jīng)結(jié)賬了。這個月才發(fā)現(xiàn),怎么處理

84784983| 提問時間:2022 07/06 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
好你可以這個月紅沖,然后再重新做的。
2022 07/06 15:00
84784983
2022 07/06 15:06
我不太清楚步驟,我知道要紅沖
郭老師
2022 07/06 15:07
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
84784983
2022 07/06 15:24
上個借支買材料,我做成了費(fèi)用。這個用尾款付了,發(fā)票也拿來了,沖借支。我就不知道該怎么做
郭老師
2022 07/06 15:26
借原材料、借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784983
2022 07/06 15:32
上個月我做的是借,營業(yè)費(fèi)用,貸銀行存款
郭老師
2022 07/06 15:33
借原材料借營業(yè)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784983
2022 07/06 15:34
因?yàn)檫@個材料到時候也是計(jì)入營業(yè)費(fèi)用
郭老師
2022 07/06 15:36
你好,那你到底是做原材料還是銷售費(fèi)用?
84784983
2022 07/06 15:40
營業(yè)費(fèi)用
郭老師
2022 07/06 15:45
你好,借營業(yè)費(fèi)用正確的貸營業(yè)費(fèi)用,錯誤的。
84784983
2022 07/06 15:46
沒有貸方是營業(yè)費(fèi)用
郭老師
2022 07/06 15:48
你好,借方負(fù)數(shù)放到這個里面。
郭老師
2022 07/06 15:48
借營業(yè)費(fèi)用正確的借營業(yè)費(fèi)用錯誤的負(fù)數(shù)
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