問題已解決
專票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,增值稅也申報了,跨月再紅沖認(rèn)證的專票,是不是得補(bǔ)交稅款?



6月份再沒有進(jìn)項(xiàng),7月份的進(jìn)項(xiàng)專票可以認(rèn)證抵扣嗎?
2022 07/07 09:25

84785026 

2022 07/07 09:41
就是,那我紅沖專票以后再怎么操作?

84785026 

2022 07/07 09:46
發(fā)票抵扣認(rèn)證服務(wù)平臺需要重新操作不?增值稅申報表我更正申報

84785026 

2022 07/07 09:54
7月份開的紅字發(fā)票

84785026 

2022 07/07 10:14
不管怎么操作,紅沖的稅款是必須繳納了哦?

郭老師 

2022 07/07 09:22
你好,你有其他的進(jìn)項(xiàng),可以用其他的進(jìn)項(xiàng)抵扣,如果沒有的話需要交稅。

郭老師 

2022 07/07 09:26
七月份的開票日期不可以的。

郭老師 

2022 07/07 09:43
你好,直接在附表二里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。

郭老師 

2022 07/07 09:49
不需要的,什么時間開的紅字信息。

郭老師 

2022 07/07 09:57
你撤銷了之后就不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。

郭老師 

2022 07/07 09:57
開了紅字信息表之后,你在八月份申報的時候再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 

2022 07/07 10:17
對的是的,是這么做的。
