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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,我想問(wèn)一下上年度因?yàn)樾薷膽{證沖銷一筆制造費(fèi)用加工費(fèi)導(dǎo)致制造費(fèi)用貸方有余額了,那我本年度修改需要怎么處理



?你好;? 貸方有余額? 你是怎么修改的;之前金額多做了嗎? ?
2022 07/07 09:34

84785044 

2022 07/07 09:37
之前做的借制造費(fèi)用加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款,后來(lái)把這筆沖銷了做成借半成品貸應(yīng)付賬款

84785044 

2022 07/07 09:38
之前做的借制造費(fèi)用加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款,后來(lái)把這筆沖銷了做成借半成品貸應(yīng)付賬款,然后就出現(xiàn)制造費(fèi)用加工費(fèi)貸方余額94881.24

84785044 

2022 07/07 09:42
第一筆借制造費(fèi)用加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款是去年一月做的,下面第二筆沖銷修改是去年11月做的,應(yīng)該算是多轉(zhuǎn)了制造費(fèi)用

84785044 

2022 07/07 09:42
但是因?yàn)榭缒炅?,不知道跟正常的一樣做?/div>

meizi老師 

2022 07/07 09:42
?你好 ;? ?你紅沖了。之前制造費(fèi)用 轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本去了嗎? ?

84785044 

2022 07/07 09:44
老師您好,嗯,是的

meizi老師 

2022 07/07 09:46
?你好;? ?那你就先紅沖之前的分錄。 然后 在去把? 按正常的分錄? 做賬; 把之前轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的分錄也得紅沖哈? ?

84785044 

2022 07/07 09:54
老師你看是這樣做嗎
?之前的那筆已經(jīng)沖紅重新做了,現(xiàn)在我做借制造費(fèi)用加工費(fèi)貸生產(chǎn)成本就可以了嗎

meizi老師 

2022 07/07 09:55
?你好 ; 是的。 就 可以了。? ??


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