問題已解決
有收入就要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們是服務(wù)行業(yè) 都是給人員發(fā)工資的時候才結(jié)轉(zhuǎn)成本的



對的是的,有收入才能有成本。
2022 07/07 10:14

84785009 

2022 07/07 10:15
可是收入確定了 成本不確定呀?只有發(fā)生了才知道成本是多少

84785009 

2022 07/07 10:16
我現(xiàn)在也不知道怎么弄了 看以前會計的賬都是給他們結(jié)勞務(wù)費了就直接入主營業(yè)務(wù)成本

84785009 

2022 07/07 10:22
老師那我上個月確認(rèn)了收入 沒有結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本 成本在這個月才發(fā)生那我怎么寫分錄呢?

郭老師 

2022 07/07 10:26
收入做了,成本不確定的,你可以暫估。

郭老師 

2022 07/07 10:26
七確定了之后,你紅沖暫估,然后再做確定的不就可以。

84785009 

2022 07/07 10:27
哦哦 明白了 那我現(xiàn)在怎么辦?這個月沒收入 有成本票

84785009 

2022 07/07 10:27
怎么寫分錄

郭老師 

2022 07/07 10:28
借勞務(wù)成本貸,銀行存款先做這個,以后有了收入之后再把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

84785009 

2022 07/07 10:30
還有稅呢 借 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅 是嗎老師?

郭老師 

2022 07/07 10:32
你好,如果沒有認(rèn)證,抵扣可以的。

84785009 

2022 07/07 10:32
哦哦 明白了 謝謝老師

郭老師 

2022 07/07 10:36
不用客氣,工作愉快

84785009 

2022 07/07 10:39
老師在問您一下 成本不確定 那暫估的分錄怎么寫呢?

郭老師 

2022 07/07 10:40
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
