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問題已解決

老師,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減會計(jì) 分錄怎么做?

84784958| 提問時間:2022 07/07 10:33
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué), 借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款 ? ?其他收益
2022 07/07 10:36
84784958
2022 07/07 10:38
老師,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)入營業(yè)外收入-減免稅款 可以么?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入-減免稅款 。然后應(yīng)交稅費(fèi)下面的減免稅款在與未交增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),這樣可以么?
星河老師
2022 07/07 10:39
同學(xué), 可以的 你的做法沒有問題 很棒。
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