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問題已解決

老師,您好,一般納科只,因?yàn)橹皶?jì)做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅跟我的不一樣,導(dǎo)至現(xiàn)在的余額表應(yīng)交增值稅科目貸方有余額幫我看看我該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)才沒有這些余額,正常該應(yīng)是哪些不該有余額呢,我現(xiàn)在是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)標(biāo)就錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月底一次轉(zhuǎn)抵扣, 5.結(jié)轉(zhuǎn)上月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交 增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增 值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增 值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

84785019| 提問時(shí)間:2022 07/07 17:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?你好 ;? ? ? ? 你現(xiàn)在是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的話 ;? ? ?那么就是這樣做賬的? ?轉(zhuǎn)上月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交 增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增 值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增 值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022 07/07 17:47
84785019
2022 07/08 16:59
比轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這兩個(gè)科目不懂從哪里轉(zhuǎn)平,
meizi老師
2022 07/08 17:01
?你好 ;? ? 帶數(shù)據(jù)進(jìn)去理解; 比如銷項(xiàng)稅 100 ; 進(jìn)項(xiàng)稅 90 ; 你要繳納10 的增值稅? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 出100; 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交 增值稅90; 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增 值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增 值稅10;; 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸:銀行存款10
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