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問題已解決

財務(wù)交接工作時,發(fā)現(xiàn)交接前農(nóng)民工專戶銀行余額不符漏記,交接后應(yīng)該怎么處理?

84785012| 提問時間:2022 07/08 10:56
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個可以在本期調(diào)整的
2022 07/08 10:57
84785012
2022 07/08 12:20
老師。具體需要怎么做呢?
冉老師
2022 07/08 12:58
如果多了,調(diào)整到管理費用
84785012
2022 07/08 13:14
漏記的結(jié)息和扣費
84785012
2022 07/08 13:15
在本期調(diào)整時分錄具體怎么做啊
冉老師
2022 07/08 13:40
結(jié)息 借銀行存款 貸財務(wù)費用
冉老師
2022 07/08 13:40
扣費? 借管理費用 貸銀行存款
84785012
2022 07/08 14:02
老師,扣費不是財務(wù)費用嗎?
84785012
2022 07/08 14:02
扣的手續(xù)費
冉老師
2022 07/08 15:48
扣的手續(xù)費 借管理費用-手續(xù)費 貸銀行存款
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