問題已解決
請問這個為什么是加上180而不是減去



你這里是轉(zhuǎn)回應納稅,也就是增加本年的應交稅稅
可抵扣,本就是增加應交稅費,所以加
2022 07/11 10:56

陳詩晗老師 

2022 07/11 10:59
您這是應交所得稅
借,所得稅費用
遞延所得稅資產(chǎn)
貸,應交所得稅
增加應交所得稅,減少所得稅費用,你題目問的是應交所得稅

陳詩晗老師 

2022 07/11 11:03
借,所得稅費用250
遞延所得稅資產(chǎn)20
遞延所得稅負債25
貸,應交所得稅295

陳詩晗老師 

2022 07/11 11:10
分開寫您這所得稅費用是295

陳詩晗老師 

2022 07/11 11:21
借,所得稅費用295
貸,應交所得稅295
借,遞延所得稅資產(chǎn)20
遞延所得稅負債25
貸,所得稅費用? 45

陳詩晗老師 

2022 07/11 12:40
對的,你這里295處理的,你看一下

84784994 

2022 07/11 10:58
可抵扣暫時性差異形成遞延所得稅資產(chǎn),貸方所得稅費用是沖減?這么會是增加呢?

84784994 

2022 07/11 11:02
能否吧整個分錄幫忙寫下呢?連帶金額

84784994 

2022 07/11 11:04
那我這樣分開寫的,第一個分錄是錯誤的嗎?

84784994 

2022 07/11 11:12
不懂,能否麻煩老師給我分開寫分析一下呢?

84784994 

2022 07/11 11:31
第一個分錄為什么是295?
