問題已解決
老師,您看我結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎?我是新手小白,剛剛接手了這家公司,之前的會計進項還有銷項都沒有結(jié)轉(zhuǎn),我在6月份一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?



你好,之前沒有結(jié)轉(zhuǎn),可以這個月一次結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 07/11 20:50

84784969 

2022 07/11 20:56
老師,這個轉(zhuǎn)出多交增值稅可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

84784969 

2022 07/11 20:57
這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?

小惑老師 

2022 07/11 21:11
對,轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

84784969 

2022 07/11 21:12
老師,我這個是轉(zhuǎn)出多交增值稅

84784969 

2022 07/11 21:12
是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

小惑老師 

2022 07/11 21:14
對,轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

84784969 

2022 07/11 21:15
老師是轉(zhuǎn)出多交增值稅

84784969 

2022 07/11 21:19
這個科目的余額可以這個月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是要等到年底再結(jié)轉(zhuǎn)

84784969 

2022 07/11 21:20
轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目的余額可以這個月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是要等到年底再結(jié)轉(zhuǎn)

小惑老師 

2022 07/11 21:26
怎么會有這個科目,這是怎么產(chǎn)生的

84784969 

2022 07/11 21:30
之前的會計記到了這個科目

84784969 

2022 07/11 21:31
這個是她們拿過來的賬,老師您給指導一下怎么處理

84784969 

2022 07/11 22:15
老師,在嗎?

小惑老師 

2022 07/11 22:16
我的意思你看看這個轉(zhuǎn)出多交是什么業(yè)務產(chǎn)生,你看看明細賬

84784969 

2022 07/11 22:31
一月份有進項9203.54,銷項4601.76
結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄是
借:應交稅費-未交增值稅4601.78
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅4601.78

小惑老師 

2022 07/11 22:45
借銷項稅額4601.76
轉(zhuǎn)出未交增值稅(兩者差)
貸進項稅額9203.54

小惑老師 

2022 07/11 22:46
他用錯科目了,應該是轉(zhuǎn)出未交增值稅

小惑老師 

2022 07/11 22:46
不是多交增值稅,你這次先這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧,以后不要用這個科目

84784969 

2022 07/11 22:49
老師,這樣結(jié)轉(zhuǎn)就行嗎?

小惑老師 

2022 07/12 07:24
對就這樣結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

84784969 

2022 07/12 07:25
感謝老師耐心的指導

84784969 

2022 07/12 09:00
老師,你回復我,我做評價

小惑老師 

2022 07/12 09:52
好的,祝您學習愉快!
