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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模4月份開(kāi)始普票免稅,沖紅了前期1個(gè)點(diǎn)的普票,那負(fù)數(shù)的這部分稅費(fèi)怎么做帳務(wù)處理?



你好,之前繳納了稅款嗎?如果沒(méi)有繳納的話(huà),你這個(gè)月的付出銷(xiāo)售額和你的免稅的正數(shù)銷(xiāo)售額合計(jì)一塊兒申報(bào)。
2022 07/12 14:42

84784977 

2022 07/12 14:45
沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),沒(méi)有交稅,申報(bào)我知道是合并申報(bào),我想咨詢(xún)的是賬上負(fù)1個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)怎么處理?直接掛在應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎?

郭老師 

2022 07/12 14:46
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸、營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)

84784977 

2022 07/12 15:43
那應(yīng)交稅費(fèi)科目是負(fù)數(shù),怎么處理

郭老師 

2022 07/12 15:48
你好,不會(huì)的,你的應(yīng)交稅費(fèi)是在貸方有余額,因?yàn)槟慵t沖后期你把它結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà),他就沒(méi)有余額。

郭老師 

2022 07/12 15:48
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),然后你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)不就可以?
