問題已解決
小規(guī)模4月份開始普票免稅,沖紅了前期1個點的普票,那負數(shù)的這部分稅費怎么做帳務處理?



你好,之前繳納了稅款嗎?如果沒有繳納的話,你這個月的付出銷售額和你的免稅的正數(shù)銷售額合計一塊兒申報。
2022 07/12 14:42

84784977 

2022 07/12 14:45
沒有超過45萬,沒有交稅,申報我知道是合并申報,我想咨詢的是賬上負1個點的稅費怎么處理?直接掛在應交稅費科目嗎?

郭老師 

2022 07/12 14:46
借應交稅費、應交增值稅負數(shù)貸、營業(yè)外收入負數(shù)

84784977 

2022 07/12 15:43
那應交稅費科目是負數(shù),怎么處理

郭老師 

2022 07/12 15:48
你好,不會的,你的應交稅費是在貸方有余額,因為你紅沖后期你把它結轉的話,他就沒有余額。

郭老師 

2022 07/12 15:48
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費應交增值稅負數(shù),然后你再把它結轉到營業(yè)外收入負數(shù)不就可以?
