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本期進項稅額大于銷項稅額,會計處理是否可以這樣子:? 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額



同學(xué)你好,如果進項大于銷項,比如進項120,銷項100
期末分錄
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項100
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項100
沒有抵完的20留在應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項明細賬中;
2022 07/12 15:00

本期進項稅額大于銷項稅額,會計處理是否可以這樣子:? 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額
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