問題已解決
本單位中標后 分包給另外一個單位 人家提供分包工程款發(fā)票后 怎么做會計分錄 甲方給本單位付款了 結轉成本的話分包的在工程施工-其他中 需要也同時結轉成本嘛



需要的,那你這個提供發(fā)票之后就確認收入,那這個工程施工也要轉到你的成本。
2022 07/12 20:37

84784969 

2022 07/12 20:42
分包方的發(fā)票到了以后應該直接轉成本嘛?? 當月甲方也付款了

陳詩晗老師 

2022 07/12 20:56
是的呢。這個應該轉成本的

84784969 

2022 07/13 10:38
2016年的工程款發(fā)票 需要作廢? ?然后怎么做賬怎么處理報稅,請老師詳細解答一下 謝謝

陳詩晗老師 

2022 07/13 10:41
您這跨年了,不能作廢,只能沖紅,開負數(shù)

84784969 

2022 07/13 11:15
老師? ?開完負數(shù)以后怎么賬務處理和稅務處理呢? 能不能給我詳細說下

陳詩晗老師 

2022 07/13 11:19
開完負數(shù)后,您就直接做負數(shù)分錄處理。
然后減少了當期的進項,開票方減少銷項。

84784969 

2022 07/13 11:45
謝謝老師? 還有一個問題? 關于暫估的? ? ?去年2021年工程款全額收到了? 發(fā)票也開了? 暫估也暫估了? ?2022年今年沖暫估的時候要不要再做未分配利潤和沖以前年度損益這個會計分錄??

陳詩晗老師 

2022 07/13 12:49
如果暫估的是損益類,要的,用這兩個科目代替損益類科目
