問題已解決
老師,請問:小規(guī)模納稅人2022年5月份開具了增值稅專用發(fā)票本來應(yīng)該開3%但是被出納開錯(cuò),開成了1%,未發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在稅收優(yōu)惠改變,7月報(bào)季報(bào)發(fā)現(xiàn)報(bào)稅系統(tǒng)上是按3%算的稅,和開票系統(tǒng)對不上,固產(chǎn)生收入和應(yīng)繳稅費(fèi)的報(bào)稅系統(tǒng)和開發(fā)票系統(tǒng)的差異,去大廳報(bào)稅,寫情況說明,我是按3%的繳納以后更改憑證,還是按1%的稅率先繳納,然后下個(gè)月再紅沖,再開正確稅率好點(diǎn)?



同學(xué)你好
按1%的稅率先繳納,然后下個(gè)月再紅沖,再開正確稅率好點(diǎn)
2022 07/14 13:00

84785046 

2022 07/14 13:06
那下個(gè)季度,我還要再寫一次說明?因?yàn)橄聜€(gè)月紅沖還是按1%沖,但是我的報(bào)稅表上是按3%沖的!

樸老師 

2022 07/14 13:09
嗯
這個(gè)寫說明就可以了

84785046 

2022 07/14 13:48
如果對方不要求重開,我直接這個(gè)月按3%繳稅,會(huì)不會(huì)有影響?

樸老師 

2022 07/14 14:01
同學(xué)你好
這個(gè)沒事的哦
