問題已解決
上一季度來的普票(1%)的稅率,信息開錯了,這一季度沖紅(免稅),應該怎么做會計分錄



做上個月相反分錄。
2022 07/14 13:41

84785026 

2022 07/14 13:42
應交稅費,銷項稅那塊會多出來

84785026 

2022 07/14 13:42
2月份做收入的時候是價稅分離的,但4月更正的時候是合計的,這樣收入對不起來

玲老師 

2022 07/14 13:50
現(xiàn)在開原來的發(fā)票還是開原來稅率?

84785026 

2022 07/14 13:58
不 現(xiàn)在普票是免稅

84785026 

2022 07/14 14:01
是這樣的

玲老師 

2022 07/14 14:04
。先做負數(shù)分錄。原來的負數(shù)分錄,
再做一筆正確的借應收,貸收入。

84785026 

2022 07/14 14:10
主營業(yè)務收入結轉的時候會多出二十多的收入

84785026 

2022 07/14 14:11
稅費這塊會多出來

玲老師 

2022 07/14 14:14
稅款多稅款多的可以申請退稅

84785026 

2022 07/14 14:15
之前不是少許45不交稅,做的營業(yè)外收入

玲老師 

2022 07/14 14:19
現(xiàn)在開普票?,F(xiàn)在開普票。500萬。500萬以內都。500萬以內都不交稅。

84785026 

2022 07/14 14:20
我知道啊

84785026 

2022 07/14 14:20
舉個例子,原來是發(fā)票開1.1,貸方收入1,稅0.1,現(xiàn)在你免稅票是1.1,你沖紅原來的,然后做更正的,那么就是貸方收入1.1

玲老師 

2022 07/14 14:23
。現(xiàn)在沖紅了,貸方負數(shù)申請退稅。

玲老師 

2022 07/14 14:23
現(xiàn)在開免稅發(fā)票,不交稅。
