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4月進項負數(shù)發(fā)票怎么做賬,已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出了



你好,如果這個是購買貨物的,借預(yù)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 07/15 09:43

84784996 

2022 07/15 09:51
好的,稅務(wù)局已經(jīng)確認轉(zhuǎn)出了

84784996 

2022 07/15 09:52
那該怎么做賬

84784996 

2022 07/15 09:52
是不是轉(zhuǎn)到未交增值稅

郭老師 

2022 07/15 09:54
你的進項和銷項月末結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?如果是的話,做上面的分錄
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 

2022 07/15 09:54
這兩個分錄就是完整的。

84784996 

2022 07/15 12:19
但是4月沒有做賬,庫存商品之前已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了,我該怎么做

郭老師 

2022 07/15 12:25
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)在做這一個。

84784996 

2022 07/15 12:29
后面再補這個分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本負數(shù),是么

郭老師 

2022 07/15 12:32
你好,對的是的,是這么做的。
