問題已解決
老師,出差請客戶吃的飯,沒有發(fā)票,有收據(jù)或者是付款截圖這個費用的話還是記入業(yè)務(wù)招待費還是記入管理費用—其他?



你好,可以做賬的,做到招待費里面的,但是這個沒有發(fā)票的不能抵扣所得稅。
2022 07/15 10:08

84785027 

2022 07/15 10:09
那到了匯算清繳怎么納稅調(diào)整啊,記入業(yè)務(wù)招待費的比例外的要調(diào)整,然后在全額調(diào)增?

84785027 

2022 07/15 10:11
像這種的記入到管理費用—其他可以嗎,到了匯算清繳把沒有發(fā)票的一次性進行納稅調(diào)整?

郭老師 

2022 07/15 10:12
全額吊燈一分錢不允許抵扣的。

郭老師 

2022 07/15 10:13
全額調(diào)增一分錢不允許抵扣的
可以

84785027 

2022 07/15 10:16
比如全年發(fā)生了100的業(yè)務(wù)招待費,其中的50沒有發(fā)票,到了匯算清繳50全額調(diào)增,剩余50范圍內(nèi)抵扣,超過的部分調(diào)增對嗎?實際有票的限額內(nèi)扣除,沒有的全額調(diào)增,也不用算限額對嗎?

郭老師 

2022 07/15 10:19
是的是的,是這么做的。
