問題已解決
去年暫估了10萬元,現(xiàn)在票收到了,怎么做賬



把暫估的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022 07/15 13:09

84785021 

2022 07/15 13:15
不是要用以前年度損益調(diào)整嗎

玲老師 

2022 07/15 13:19
影響損益的,用這個科目調(diào)整。

84785021 

2022 07/15 13:24
我之前是借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估

84785021 

2022 07/15 13:24
那現(xiàn)在做賬還怎么做呢

玲老師 

2022 07/15 13:30
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。

84785021 

2022 07/15 13:53
那后面不轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

84785021 

2022 07/15 13:53
然后本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤

玲老師 

2022 07/15 14:02
最后是結(jié)轉(zhuǎn)損益到未分配利潤。。
