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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,轉(zhuǎn)出減免未開票收入增值稅的分錄可以這樣寫嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅



你好,你是一般納稅人的嗎?
2022 07/15 16:27

84784950 

2022 07/15 16:36
是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在新去代賬公司,他們錄的應(yīng)交增值稅就是錄在銷項(xiàng)稅下,,未開票免稅的是季度未滿45萬免稅的,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出

郭老師 

2022 07/15 16:37
可以的,可以這么做的。

84784950 

2022 07/15 16:37
需要轉(zhuǎn)出的是22年1季度的未開票收入增值稅

郭老師 

2022 07/15 16:37
可以
可以的可以的。

84784950 

2022 07/15 16:45
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 07/15 16:48
不用客氣,工作愉快
