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問題已解決

請問老師關(guān)于以前年度發(fā)生的應(yīng)在所得稅前扣除而未扣或少扣除的支出,可以追溯五年,怎么理解?假設(shè)我現(xiàn)在做2022年的匯算清繳,我可以追溯至2017年度,假設(shè)我是2017年度的支出未扣,我是要調(diào)整2017年度的應(yīng)納稅所得額,還是調(diào)整2022年度的應(yīng)納稅所得額

84785045| 提問時間:2022 07/24 09:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
假設(shè)是2017年度的支出未扣,22年要調(diào)整2017年度的應(yīng)納稅所得額,重新匯算
2022 07/24 09:56
84785045
2022 07/24 10:08
還是不明白,假設(shè)我2022年度應(yīng)納稅所得額是100萬,在2022匯算清繳時我發(fā)現(xiàn)2017年有150萬我未支出,我是直接用2022年的100-150相當(dāng)于我22年度變成虧損了,還是我調(diào)整2017年度的應(yīng)納稅所得額,22年是彌補(bǔ)之前年度的虧損,是哪種操作模式
家權(quán)老師
2022 07/24 10:15
你22年發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2017年有150萬未支出,那么得重新匯算2017年的所得稅。
84785045
2022 07/24 10:18
好的,明白了,謝謝
家權(quán)老師
2022 07/24 10:19
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
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