問題已解決
老師,以前會(huì)計(jì)把今年開的發(fā)票收入記入上一年算收入,增值稅是在今年交的,這計(jì)算增值稅時(shí)是必須全額交還是可以可以抵扣進(jìn)項(xiàng)后計(jì)算?



你好 ;? 那就是提前做收入了。? 你們這個(gè)開票出去 了嗎? ?
2022 07/27 10:01

84785041 

2022 07/27 10:06
去年沒有開票,今年1月開的發(fā)票

meizi老師 

2022 07/27 10:10
?你好; 那你去年? 發(fā)生了納稅義務(wù)了。 ; 你應(yīng)該去年做物品收入的; 而不是 直接在 本年開票才做收入的? ?

84785041 

2022 07/27 10:11
收入算去年里了

84785041 

2022 07/27 10:12
但是增值稅沒算

84785041 

2022 07/27 10:12
增值稅是今年開發(fā)票時(shí)才算

84785041 

2022 07/27 10:13
這筆增值稅能用今年的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?

meizi老師 

2022 07/27 10:16
?你好;? 意思你增值稅沒有報(bào)嗎; 你當(dāng)時(shí)增值稅申報(bào)表去年沒有報(bào)哇?? ?

84785041 

2022 07/27 10:21
嗯,對(duì),去年沒報(bào)這筆增值稅,是今年報(bào)的這次增值稅

84785041 

2022 07/27 10:22
只是把銷售額計(jì)算到了去年算收入

meizi老師 

2022 07/27 10:29
?你好;? ? 去改下 之前的申報(bào)表;? 補(bǔ)報(bào)增值稅和附加稅 以及印花稅的;這個(gè)會(huì)涉及企業(yè)所得稅 補(bǔ)稅的;? ?到時(shí)還有滯納金的??

84785041 

2022 07/27 10:31
那她在一月份已經(jīng)這筆報(bào)完了,怎么辦?

meizi老師 

2022 07/27 10:32
?你好;? 報(bào)完了。 也得去改哈; 先去改去年的數(shù)據(jù); 在 改1月份的數(shù)據(jù);? 你這個(gè)必須要改哈? ?

84785041 

2022 07/27 10:32
其他稅都在去年報(bào)了,就這筆增值稅沒報(bào),在今年報(bào)的

meizi老師 

2022 07/27 10:33
?你好;? 那也得去年去補(bǔ)申報(bào) 的;? 這個(gè)? 因?yàn)檠悠?報(bào)稅了。 會(huì)有滯納金的? ?
