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這個月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤



你好同學(xué),增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
2022 07/28 14:48

84785010 

2022 07/28 14:57
計提這個附加稅也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

小默老師 

2022 07/28 14:58
稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方

84785010 

2022 07/28 14:59
借本年利潤。貸稅金及附加嗎?

小默老師 

2022 07/28 15:00
嗯嗯是這樣的,同學(xué)

84785010 

2022 07/28 15:06
那我交這個錢的時候借什么科目?

小默老師 

2022 07/28 15:12
借,應(yīng)交稅額~未交增值稅
貸,銀行存款

84785010 

2022 07/28 15:16
那我這個計提完了,還要再做一步。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對嗎?

小默老師 

2022 07/28 15:26
交的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建 貸:銀行存款

84785010 

2022 07/28 15:30
交增值稅的時候就是借:應(yīng)交-未交增值稅 嗎

小默老師 

2022 07/28 15:31
交增值稅時
借,應(yīng)交稅額~未交增值稅
貸,銀行存款
