問題已解決
老師好,上個月我們進項稅額大于銷項稅額,但是現(xiàn)在留抵退稅要查賬,請問怎么做賬務處理?



您好
請問是留抵退稅的賬務處理嗎
2022 08/01 17:15

84784987 

2022 08/01 17:15
不是 不能做留抵退稅

84784987 

2022 08/01 17:16
是不是可以做無票收入?那無票收入的金額要交稅嗎?

bamboo老師 

2022 08/01 17:16
不能做留抵退稅 這個不是您賬務處理就能解決的 要增值稅填表啊?

84784987 

2022 08/01 17:18
我知道要填附表一,現(xiàn)在怎么填呢?就是原理是什么

bamboo老師 

2022 08/01 17:19
請問當?shù)囟悇赵试S做未開票收入申報嗎

84784987 

2022 08/01 17:19
因為我們這里規(guī)定留底或者退稅就要查賬 我們不想查賬,現(xiàn)在這多出來的進項稅額怎么辦?

bamboo老師 

2022 08/01 17:20
我這邊稅務允許做未開票收入申報 等后期開具發(fā)票后 沖減未開票收入
這樣就沒有留抵了

84784987 

2022 08/01 17:20
應該可以,那未開票收入的金額要不要交稅呢?

bamboo老師 

2022 08/01 17:21
未開票收入的金額 就是銷項稅額啊 跟您的留抵稅額相等 就不需要交稅了

84784987 

2022 08/01 17:25
那我上個月的情況不就是銷項=進項了,這不合邏輯吧?

bamboo老師 

2022 08/01 17:33
那您可以稍微交一點點稅
我這邊稅務剛跟我溝通過 要求我這樣處理的

84784987 

2022 08/01 17:34
喔喔好的吧,謝謝老師

bamboo老師 

2022 08/01 17:37
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
