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2某A廠為增值稅一般納稅人,2022年3月將1000件衣服銷售給B商場,含稅銷售額為 130000元,由于B商場購買的數(shù)量較多,某A廠給了8折優(yōu)惠,開票時將銷售和折 額在同一線發(fā)票上的“金額”欄分別注明,已知衣服增值稅稅率為13%,計(jì)算A廠增值 稅銷項(xiàng)稅額?

84785007| 提問時間:2022 08/04 22:49
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,高級會計(jì)師
同學(xué)你好 銷項(xiàng)稅額=130000/1.13*80%*13%
2022 08/04 23:00
小杜杜老師
2022 08/04 23:00
同學(xué)你好 銷項(xiàng)稅額=130000/1.13*80%*13%
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