問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)上月按暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)月收到發(fā)票怎么記賬



把暫估的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022 08/11 13:07

84785027 

2022 08/11 13:08
請(qǐng)問(wèn)上月是按照暫估的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本的,這個(gè)月收的發(fā)票跟暫估的有差異多了10塊,那這10塊余額是要怎么寫(xiě)分錄

玲老師 

2022 08/11 13:10
把和暫估相關(guān)的分錄全紅沖,然后按照發(fā)票入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本。

84785027 

2022 08/11 13:12
可以只補(bǔ)暫估差額部分結(jié)轉(zhuǎn)成本麼,就是直接寫(xiě)多一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄補(bǔ)上月少結(jié)轉(zhuǎn)的

玲老師 

2022 08/11 13:15
這樣處理也可以的,直接把差額補(bǔ)上就行了。

84785027 

2022 08/11 13:16
謝謝老師

玲老師 

2022 08/11 13:17
客氣的,祝您工作愉快。
