問題已解決
老師。你好。如果本月沒有購進的進項稅 本月的銷項稅額直接用上月留底進項抵扣。請問分錄怎么寫呢?



你好,上一個月的劉迪在哪個科目里面?
2022 08/12 16:03

84784991 

2022 08/12 16:05
待抵扣進項稅額

郭老師 

2022 08/12 16:10
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待抵扣進項
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
貸,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅
借,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅,
貸,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
抵扣完了還需要繳納增值稅嗎?如果不需要繳納的話,其他的就不用做了。

84784991 

2022 08/12 16:38
也就是先要把待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-進項稅,然后用進項稅額來抵銷項稅額嗎

郭老師 

2022 08/12 16:38
對的,是的,是這么做的。
