當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,6月的貨收到了,錢也付了,發(fā)票7月收到,這個分錄是不是要暫估



你好
根據(jù)你的描述,應(yīng)該是有合同的,或者是你知道錢的,那么就不需要暫估的
2022 08/13 09:30

84784989 

2022 08/13 09:33
那6月份和7月份收沒收到發(fā)票需要做什么不一樣的賬務(wù)處理

王超老師 

2022 08/13 09:40
你這個就是7月份再確認(rèn)一下增值稅發(fā)票就可以的

84784989 

2022 08/13 09:45
哦,就是自己作備忘一下就可以了對嗎?那如果6月份把錢付了,貸銀行存款,7月份發(fā)票收到,那么進(jìn)項稅額是6月處理還是7月處理

王超老師 

2022 08/13 09:52
是的,你這個按照7月份來處理的

84784989 

2022 08/13 09:53
一般是發(fā)票收到再匯款的對嗎?那銀行6月預(yù)付了怎么辦

王超老師 

2022 08/13 09:56
那你統(tǒng)一做到7月份的

84784989 

2022 08/13 09:56
那不是6月份的銀行余額對不上了啊

王超老師 

2022 08/13 10:01
是的,但是7月份就一樣了啊

84784989 

2022 08/13 10:02
那不是要和銀行把帳對牢啊,每個月

王超老師 

2022 08/13 10:05
但是你這個情況比較特殊啊
