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贈送的樣品沒有收入視同銷售也計提了銷項稅,在增值稅申報時怎么填表?



您好,填寫到無票收入一欄即可。
2017 06/10 16:04

84785000 

2017 06/10 16:10
@王老師:填在未開票發(fā)票里會有個銷售額和銷項稅額,這數(shù)據(jù)會引到主表,那么主表中按適用稅率計稅銷售額就會與財務(wù)報表收入對不上呀

王雁鳴老師 

2017 06/10 16:11
您好,沒關(guān)系的。

贈送的樣品沒有收入視同銷售也計提了銷項稅,在增值稅申報時怎么填表?
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