問題已解決
老師,電子稅務局留底退稅補充資料在哪里操作呀



你好,1.納稅人端點擊“增值稅期末留抵退稅資料報送”
2.點擊進入,展示小微企業(yè)增值稅制度性留抵退稅申請信息業(yè)務狀態(tài)為審核通過(且未上傳附列資料)的數據
3.點擊操作欄的“補正”按鈕,進入到補正頁面,所有數據項均灰化不可修改,只允許進行附列資料的上傳
4.上傳完成后點擊左上角的“提交”按鈕,提交流程至稅務端
2022 08/13 16:22

84784982 

2022 08/13 16:37
要成本票專票需要加7個點,為啥是1000/(1-7%).而不是1000*(1+7%)呢

稅劍法盾 

2022 08/13 16:39
您好,1000里面不含稅,是1000/(1-7%)

84784982 

2022 08/13 16:41
不是很明白,老師可以講仔細點嗎

稅劍法盾 

2022 08/13 16:44
您好,要成本票專票需要加7個點,為啥是1000/(1-7%),成本的93%就是成本加稅。

84784982 

2022 08/13 16:45
什么意思呀,難道不是那樣計算嗎

稅劍法盾 

2022 08/13 16:48
對的,1000/(1-7%)仔細琢磨一下。
