問題已解決
我們公司之前留底沒有退稅,這個月開了票,現(xiàn)在我做了未開票收入是不是申報增值稅的時候開多少票就做多少進進項,這個進項填哪里



你好,對的是的,附表二三十五欄里面。
2022 08/15 15:49

84784984 

2022 08/15 15:57
這樣填提交不了

84784984 

2022 08/15 15:58
說進項未獲得信息

郭老師 

2022 08/15 16:05
你的進項抵扣統(tǒng)計頁面確認了嗎?

84784984 

2022 08/15 16:08
確認了5月份還開了票

郭老師 

2022 08/15 16:09
你在幾月份做的確認?

84784984 

2022 08/15 16:27
稅務局的人說銷賬放負數(shù)。我做了未開票收入

郭老師 

2022 08/15 16:29
你好,你之前申報了無票收入,你現(xiàn)在無票收入填寫負數(shù)。

84784984 

2022 08/15 16:30
在那個表里填寫這個銷售額

郭老師 

2022 08/15 16:31
在你的附表一里面,無票收入,你填寫的哪一行?

84784984 

2022 08/15 16:35
是不是未開具發(fā)票收入里填-33116.06

郭老師 

2022 08/15 16:36
對的,是的,是這么做的。

84784984 

2022 08/15 16:37
那進項就是0申報

郭老師 

2022 08/15 16:37
沒有勾選認證填寫零就可以的。

84784984 

2022 08/15 16:44
怎么提示不通過

郭老師 

2022 08/15 16:48
你看下你普通發(fā)票開具的銷售額和你開票系統(tǒng)里面的是一樣的嗎?

84784984 

2022 08/15 16:52
我沒有開過普通發(fā)票

郭老師 

2022 08/15 16:54
那你在開具的其他發(fā)票里面有填寫嗎?

84784984 

2022 08/15 16:54
我開票系統(tǒng)里沒有開過普通發(fā)票,你說的普通發(fā)票開具的銷售額在哪里看

郭老師 

2022 08/15 16:55
你好,增值稅附表一開具的其他發(fā)票里面。
