問題已解決
2017年多交了增值稅600元(源于錯誤的進項轉出600元),現在可以記入營業(yè)外支出嗎?記入營業(yè)外支出的話需要納稅調整嗎?



您好,這個是可以計入營業(yè)外支出的
2022 08/15 15:56

84784999 

2022 08/15 15:57
記入營業(yè)外支出的話需要納稅調整嗎?

小鎖老師 

2022 08/15 16:00
不需要,這個是可以扣除的

2017年多交了增值稅600元(源于錯誤的進項轉出600元),現在可以記入營業(yè)外支出嗎?記入營業(yè)外支出的話需要納稅調整嗎?
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