問題已解決
因接賬有個固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)清理,固清在1月做了分錄,我現(xiàn)在要錄入1到7月的到新賬套怎么錄這個固定資產(chǎn)貸方



學(xué)員你好,固定資產(chǎn)清理有余額嗎
2022 08/16 10:05

84784959 

2022 08/16 10:27
沒有余額的了,但是不增加這個固定資產(chǎn),我資產(chǎn)負債的年初余額就對不上她之前所有報表的年初余額了

悠然老師01 

2022 08/16 10:29
如果要完全對應(yīng)上,就得錄入,然后再處理

84784959 

2022 08/16 10:39
那怎么弄呢

悠然老師01 

2022 08/16 10:40
期初錄入這個資產(chǎn),然后1月份做減少處理

84784959 

2022 08/16 10:41
先錄入它的原值當(dāng)它是清理前?然后再進去系統(tǒng)再做固定清理?這樣可是我的初始賬會不平衡

悠然老師01 

2022 08/16 10:49
初始錄入卡片,結(jié)束初始化后在做清理

84784959 

2022 08/16 10:53
那我這樣初始數(shù)據(jù)會不平噢

悠然老師01 

2022 08/16 11:02
初始怎么不平衡,就清理了嗎

84784959 

2022 08/16 11:08
初期始不平衡不讓建賬

悠然老師01 

2022 08/16 11:21
初始不平衡的原因是什么

84784959 

2022 08/16 11:22
就是固定資產(chǎn)那里啊,那應(yīng)該怎么填固定資產(chǎn)這個數(shù)呢,現(xiàn)在是不平的

悠然老師01 

2022 08/16 11:39
固定資產(chǎn)怎么填是平的
