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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月產(chǎn)生的快遞費(fèi)下月支付,當(dāng)月怎么做分錄?



借成本費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
2022 08/16 13:31

84784961 

2022 08/16 13:32
成本費(fèi)用?

84784961 

2022 08/16 13:33
我當(dāng)月要計(jì)提是嗎

84784961 

2022 08/16 13:33
那付款給對(duì)方后 收到對(duì)方發(fā)票可以抵扣的分別怎么做賬呀

玲老師 

2022 08/16 13:40
收到發(fā)票,把這個(gè)分錄紅沖按發(fā)票入賬。

84784961 

2022 08/16 13:44
紅沖哪個(gè)分錄?付款的還是計(jì)提的?

玲老師 

2022 08/16 13:50
。付款的分錄,我第一個(gè)回復(fù)的收到發(fā)票是最后回復(fù)這個(gè)。

84784961 

2022 08/16 13:51
有點(diǎn)亂老師 能再重新說(shuō)一下 計(jì)提 付款 和收到發(fā)票分別怎么做賬嘛

玲老師 

2022 08/16 13:59
計(jì)提提,借管理費(fèi)用貸銀行存款。

玲老師 

2022 08/16 13:59
寫(xiě)錯(cuò)了,計(jì)提的時(shí)候是借成本費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。

玲老師 

2022 08/16 13:59
付款的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

84784961 

2022 08/16 14:01
收到發(fā)票呢 老師

玲老師 

2022 08/16 14:02
把沒(méi)有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
