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問(wèn)題已解決

本年應(yīng)交所得稅250 抵扣怎么算的?是形成遞延所得稅資產(chǎn)嗎?怎么得的50?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/16 17:39
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曉詩(shī)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好 企業(yè)購(gòu)置并實(shí)際使用符合規(guī)定的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的,按該專用設(shè)備投資額的10%抵免應(yīng)納稅額,當(dāng)年不足抵免的,可以在以后5個(gè)納稅年度中結(jié)轉(zhuǎn)抵免。然后這里可以抵扣300? ,實(shí)際當(dāng)年應(yīng)需要交250。那么50就得結(jié)轉(zhuǎn)明年抵扣了。這個(gè)稅法上可以結(jié)轉(zhuǎn)抵扣的額度,會(huì)計(jì)上不需要處理哦?
2022 08/16 18:01
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