問題已解決
老師,老板拿來了去年6月份的成本發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有入賬也沒有付款,今年8月份還可以用嗎?



可以的,按照差錯入賬,就按照以前年度損益調(diào)整處理。當(dāng)你這種情況會算已經(jīng)結(jié)束了,你要去大廳更改你的會上表。
2022 08/19 22:39

84784955 

2022 08/19 23:17
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則? 沒有以前年度損益調(diào)整呀

84784955 

2022 08/19 23:18
去年也沒有計(jì)提這部分的成本

陳詩晗老師 

2022 08/19 23:26
那如果說是小企業(yè)準(zhǔn)則的話,你可以直接作為當(dāng)期的成本費(fèi)用,如果說金額大,你就用利潤分配,未分配利潤來處理。

84784955 

2022 08/20 06:39
怎么賬務(wù)處理?

84784955 

2022 08/20 06:39
有18萬的成本發(fā)票

陳詩晗老師 

2022 08/20 12:18
借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款等等18萬。
