問題已解決
老師,之前的會計做了幾筆應(yīng)付賬款在借方,現(xiàn)在我改如何調(diào)賬才行呢?這些實際沒有發(fā)生的



你好,當時的分錄怎么做的?
2022 08/23 17:40

84785042 

2022 08/23 17:45
之前沒有做會計分錄,只有一個期初余額

84785042 

2022 08/23 17:49
這些情況怎么處理比較好呢?

郭老師 

2022 08/23 17:50
借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款。

84785042 

2022 08/23 17:53
老師,金額有些大咯,90多萬,這樣做合理嗎

郭老師 

2022 08/23 17:54
可以的,這個沒有關(guān)系啊

84785042 

2022 08/23 17:58
那到時公司實際沒有這么多未分配利潤提取呢?

郭老師 

2022 08/23 17:59
你好,這個期初數(shù)據(jù)是怎么來的?

84785042 

2022 08/23 18:02
因為當時公司沒有建賬套,后來這個會計來接著就弄成這樣

84785042 

2022 08/23 18:02
可以做為壞賬準備嗎

郭老師 

2022 08/23 18:04
做壞賬的話,最后也是影響你的利潤分配。

84785042 

2022 08/23 18:11
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 08/23 18:14
不用客氣工作順利
