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問(wèn)題已解決

1、購(gòu)入丙材料一批,貨款18000元,增值稅率13%,已通過(guò)銀行付清,材料已驗(yàn)收入庫(kù)2、購(gòu)入甲材料10000千克,單價(jià)9元;乙材料8000千克,單價(jià)4元。稅率13%,貨品已驗(yàn)收入庫(kù),貨款尚未支付。3、銷售給大容公司B產(chǎn)品一批,數(shù)量1000件,單價(jià)60元,稅率13%,貨款進(jìn)銀行賬戶。4、銷售A產(chǎn)品一批,貨款100000元,增值稅率13%,款項(xiàng)已存入銀行。5、計(jì)算1-4題本月應(yīng)交增值稅總額,做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄。6、下月初報(bào)稅交稅后取得繳稅憑證的會(huì)計(jì)分錄。是一道題,分錄

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/23 19:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 計(jì)算1-4題本月應(yīng)交增值稅總額 銷項(xiàng)稅額=1000*60*0.13+100000*0.13=20800 進(jìn)項(xiàng)稅額=18000*0.13+(10000*9+8000*4)*0.13=18200 需要繳納增值稅20800-18200=2600 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2600 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 2600 6、下月初報(bào)稅交稅后取得繳稅憑證的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2600 貸:銀行存款 2600
2022 08/23 19:23
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