問題已解決
同一家客戶,怎樣用應(yīng)收賬款抵預(yù)付賬款,會計分錄怎么做



老師在沒
2022 08/31 23:00

易 老師 

2022 08/31 23:03
你好,很高興回答你這個問題

易 老師 

2022 08/31 23:05
通常只需高應(yīng)收賬款或預(yù)付賬款一個科目下的核算項目即可,借貸相減自然相抵,借方余額是應(yīng)收,貸方余額是預(yù)收

84784950 

2022 08/31 23:14
看不懂,他在我公司購進(jìn)時
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
我在他公司銷售時:
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
怎樣用應(yīng)收賬款抵預(yù)付賬款

84784950 

2022 08/31 23:16
我在他公司購進(jìn)的

易 老師 

2022 09/01 06:25
抵賬不涉及到銀行存款,后面這一組分錄不需要。借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)收賬款,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款
